El control interno es fundamental para garantizar la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en nuestras operaciones. Aquí puedes acceder a los documentos relacionados con nuestras políticas, procedimientos y controles internos para una gestión efectiva y responsable de los recursos.
Accede a los informes clave del EDUP para el segundo semestre del año 2023, incluyendo evaluaciones, seguimientos y planes estratégicos. Estos archivos proporcionan una visión detallada del compromiso del EDUP con la integridad y la eficiencia en su gestión.
Título | Categorías | Fecha de actualización | Descargar |
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Seguimiento No.1 PAAC Abril 30 2024 1 4 descargas |
2024 | 30 de mayo de 2024 | Descargar |
Seguimiento No.1 Riesgos de Corrupción Abril 30 2024 1 3 descargas |
2024 | 30 de mayo de 2024 | Descargar |
Informe Austeridad Gasto Publico Trimestre I 2024 1 5 descargas |
2024 | 30 de mayo de 2024 | Descargar |
Informe Seguimiento No.3 de 2023 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 1 4 descargas |
2024 | 8 de febrero de 2024 | Descargar |
Plan Anual de Auditorías vigencia 2024 1 10 descargas |
2024 | 8 de febrero de 2024 | Descargar |
Informe PQRDS II Semestre de 2023 1 6 descargas |
2024 | 8 de febrero de 2024 | Descargar |
Evaluación al Sistema de Control Interno II semestre de 2023 (Hoja Conclusiones) 1 14 descargas |
2024 | 8 de febrero de 2024 | Descargar |
Informe Seguimiento No.3 de 2023 a la Matriza de Riesgos de Corrupción. 1 6 descargas |
2024 | 8 de febrero de 2024 | Descargar |
Archivos Control Interno 2022.
En Construcción
Archivos Control Interno 2021.
En Construcción
Archivos Control Interno 2020.
En Construcción
Archivos Control Interno 2019.
En Construcción