INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

INFORME DE GESTIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS

PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

PLAN DE ARCHIVO

COMUNICADO DE PQRDS

SEGUIMIENTOS SEMESTRAL

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 2018

PRIMER SEGUIMIENTO AVANCES MIPG EDUP 2018

INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES, PROGRAMAS, ACTOS ACTIVOS 2018

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Seguimiento No. 2

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Seguimiento No. 2 de 2

SOCIALIZACIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORIA Y CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR

ACTA DE REUNIÓN No 1 DE CONTROL INTERNO

Oficio Socialización Resolución No. 12 2017 Comité Institucional Control Interno (1)

Socialización Creación Comité MIPG

Acta No. 01 2019

PRESENTACIÓN POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y ESTATUTO DE AUDITORIA

OFICIO SAIA 2.0 ENVIO DEL PRIMER SEGUIMIENTO MIPG AL GERENTE NOV 01 2018

BOLETÍN INTERNO No 1

FEBRERO 2018

BOLETÍN INTERNO No 2

ABRIL 2018

BOLETÍN INTERNO No 3

JUNIO 2018

BOLETÍN INTERNO No 04

2018

BOLETÍN INTERNO No 5

AGOSTO 2018

BOLETÍN INTERNO No 6

2018

BOLETÍN INTERNO No 7

2018

BOLETÍN INTERNO No 1

FEBRERO 2019

BOLETÍN INTERNO No 2

MARZO 2019

BOLETÍN INTERNO No 3

MAYO 2019

BOLETÍN INTERNO No 4

JUNIO 2019

Correo de Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira - Boletín No. 04 PQRDS

Correo de Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira - Boletín No. 5 de Control Interno

INFORME PRIMER TRIMESTRE DE 2019 AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO SEGUNDO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2019

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