INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE LAS PQRSD
Primer Semestre de 2020
PLAN ANTICORRUPCIÓN ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2020
Seguimiento No. 1- Mayo-2020
RIESGOS CORRUPCIÓN - 2020
Seguimiento No. 1 - Mayo-2020
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
Periodo Noviembre - Diciembre de 2019
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
INFORME DE GESTIÓN
RENDICIÓN DE CUENTAS
PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
PLAN DE ARCHIVO
COMUNICADO DE PQRDS
SEGUNDO SEMESTRE 2019
COMUNICADO DE PQRDS
SEGUIMIENTOS SEMESTRAL
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 2018
INFORME DE AUDITORIA CONTROLARÍA MUNICIPAL AUDITORIA A LAS FINANZAS PÚBLICAS EDUP 2018
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
VERSIÓN #2
MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Seguimiento No. 2
MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Seguimiento No. 2 de 2
INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES, PROGRAMAS, ACTOS ACTIVOS 2018
PRIMER SEGUIMIENTO AVANCES MIPG EDUP 2018
SEGUIMIENTO SEMESTRAL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2019
- COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO
- BOLETINES INTERNOS
- CORREOS
- AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO
SOCIALIZACIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORIA Y CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR
ACTA DE REUNIÓN No 1 DE CONTROL INTERNO
Oficio Socialización Resolución No. 12 2017 Comité Institucional Control Interno (1)
Socialización Creación Comité MIPG
Acta No. 01 2019
PRESENTACIÓN POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y ESTATUTO DE AUDITORIA
OFICIO SAIA 2.0 ENVIO DEL PRIMER SEGUIMIENTO MIPG AL GERENTE NOV 01 2018
BOLETÍN INTERNO No 1
FEBRERO 2018
BOLETÍN INTERNO No 2
ABRIL 2018
BOLETÍN INTERNO No 3
JUNIO 2018
BOLETÍN INTERNO No 04
2018
BOLETÍN INTERNO No 5
AGOSTO 2018
BOLETÍN INTERNO No 6
2018
BOLETÍN INTERNO No 7
2018
BOLETÍN INTERNO No 1
FEBRERO 2019
BOLETÍN INTERNO No 2
MARZO 2019
BOLETÍN INTERNO No 3
MAYO 2019
BOLETÍN INTERNO No 4
JUNIO 2019